Startsida › Forum › E-handelsforumet › Ekonomi & Företagande › Moms/VAT vid internationell handel
- Detta ämne har 159 svar, 46 deltagare, och uppdaterades senast för 2 år, 4 månader sedan av VATadviser.
-
FörfattareInlägg
-
31 oktober, 2013 kl. 00:03 #169487TusenDeltagare
Hejsan!
Jag har lite funderingar över momsen vid försäljning via Paypal med euro som mottagarkonto. Med kontantmetoden som bokförings och försäljning under EU-ländernas tröskelgränser för moms.
Om jag har förstått det hela rätt så skall man bokföra försäljningen mot antingen en genomsnittkurs eller exempelvis dagskursen man finner på Sök räntor & valutakurser | Sveriges Riksbank.
Men hur och när bokför man momsen på försäljning inom EU.
Exempelvis om man gör dagsavslut och har en försäljning på 1 000 euro den dagen:
2013-10-30 var SEK/EUR 8,7775:- har vi då haft en försäljning på 1 000 euro så blir momsen (1000×8,7775)*0,2=1755,5KR
Använder man istället ett genomsnitt för oktober så blir det (1000*8,7403)*0,2=1748,06kr.
I just detta exempel var inte skillnaden så jättestor, men jag kan tänka mig att en genomsnittskurs kan skilja sig mycket mot verkligenheten vid andra tillfällen, om man exempelvis bokför en gång i veckan.
Justerar man momsen den dagen man växlar pengarna och gör en valutavinst/förlust? Eller väljer man helt enkelt snittkurs eller dagskurs som man bokför med och ”hoppas” att i slutändan har man inte gjort ett missgynnande val?
Tack på förhand!
31 oktober, 2013 kl. 08:36 #169490VATadviserDeltagareHej,
Från och med 1/1 2013 har man ändrat vilka omräkningskurser man skall använda vi försäljning med annan valuta ex EUR när bokföringsvalutan är SEK.
Du hittar info på nedan länk som går till SKV:s handledning kring denna förändring.
Nya bestämmelser i mervärdesskattelagen från och med den 1 januari 2013 | Skatteverket [NS4 version]
De skriver där
”Alternativa omräkningskurser för moms.Om du måste räkna om momsbeloppet till din
redovisningsvaluta (svenska kronor eller euro) ska
du använda någon av följande växelkurser:
• gemensam mittkurs, fastställd av Nasdaq OMX
Stockholm AB, som bl.a. publiceras på Riksbankens
webbplats
• den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska
centralbanken.
Du behöver inte längre ange omräkningskursen i
fakturan.”Då det här inte är helt tydligt så har man gjort ett förtydligande som går ut på att du skall använda den senaste tillgängliga kursen från ovan källor. Ofta föregående dags kurs.
Hoppas att detta var svar på din fråga.
Mvh
Stefan15 december, 2013 kl. 19:51 #171175SamHDeltagareOm vi köper produkter från Tyskland, och ber vår tyska grossist frakta dessa till en adress i Tyskland, men samtidigt fakturera vårt svenska bolag. Kan den tyske leverantören välja att skicka en faktura momsfri?
Eller måste vi betala tysk moms och sedan dra av denna moms i Sverige?
15 december, 2013 kl. 20:11 #171176DanDeltagareVarför ska ni göra det? Er tyska grossist ska inte fakturera er moms om ni har ett momsnummer i Sverige. Det är en enklare lösning.
15 december, 2013 kl. 20:22 #171177ParvelitoDeltagareOm den tyska grossisten inte levererar ut godset ut ur Tyskland utan till något uppsamlingslager så kan de inte fakturera momsfritt.
15 december, 2013 kl. 21:39 #171180SamHDeltagare@Dan 73102 wrote:
Varför ska ni göra det? Er tyska grossist ska inte fakturera er moms om ni har ett momsnummer i Sverige. Det är en enklare lösning.
Precis som Parvelito säger är det vad vår grossist meddelat oss. De kan inte fakturera oss momsfritt om inte varorna lämnar landet. Jag undrar om detta stämmer och hur vi kan gå runt detta eller få tillbaka momsen på ett smidigt sätt?
Vi säljer inte enbart till tyska kunder utan internationellt. Vi fakturerar även våra kunder svensk moms.
Att frakta till Sverige för att vi sen ska frakta till vårt lager i Tyskland är rätt mycket slöseri med fraktkostnader.
16 december, 2013 kl. 05:24 #171181ParvelitoDeltagareOm ni har lagret i Tyskland tycker jag att ni skall momsregga er i Tyskland så blir processen att få tillbaka pengarna mycket enklare. Tysk moms är dessutom lägre än den svensk moms, så det finns några procent att tjäna.
16 december, 2013 kl. 08:07 #171183VATadviserDeltagareHej
Precis om Ni köper en vara i Tyskland och dropshipar den direkt till kund i Tyskland så måste Ni momsregistrera Er i Tyskland och fakturera Er Tyska kund med Tysk moms. Om Ni inte gör det så säljer Ni svart i Tyskland vilket ju inte är bra.
Er Tyska leverantör måste fakturera med Tysk moms. Om och när de får en revision kan den Tyska myndigheten börja fundera över Er roll i det här och vilja revidera även Er.
Ni kan absolut inte dra av ett annat lands moms i den svenska momsredovisningen. Där dras endast Svensk moms.
Ring mig om Ni vill ha lite närmare råd. 031 708 72 08
Stefan
16 december, 2013 kl. 08:29 #171184VATadviserDeltagareJag har skrivit en artikel om effekterna av dropship där Tyskland är ett exempel. Kolla där om du vill.
17 december, 2013 kl. 08:17 #171236SamHDeltagareTack för dina råd Stefan samt övriga som svarat
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.