Startsida › Forum › E-handelsforumet › Ekonomi & Företagande › Moms/VAT vid internationell handel
- Detta ämne har 159 svar, 46 deltagare, och uppdaterades senast för 2 år, 6 månader sedan av VATadviser.
-
FörfattareInlägg
-
28 maj, 2013 kl. 11:07 #164553RobinsonrobbanDeltagare
@VATadviser 65357 wrote:
Halloj,
Du skall skriva det riktiga värdet oavsett vem som säger vad. Det riktiga värdet är inköpsvärdet plus frakten till Sverige. Vet inte riktigt varför avsändae envisas med att skriva lägre värden. Råkar ut för det själv ibland. Men det är din inköpsfaktura som skall ligga till grund för tull och moms.
Lycka till.
Okej, tack!
Antar att man hamnar i kläm om man skulle betala skatten på summan som leverantören skriver.
28 maj, 2013 kl. 11:09 #164554VATadviserDeltagare@Robinsonrobban 65366 wrote:
Okej, tack!
Antar att man hamnar i kläm om man skulle betala skatten på summan som leverantören skriver.
Hej igen, ja man skulle hamna i kläm:) Det är alltid vi som redovisar som är ansvariga för att redovisningen blir rätt. Detta alldeles oavsett om en leverantör eller kund gjort fel.
28 maj, 2013 kl. 11:11 #164555nmnDeltagareHej,
Har en kund i Sverige som beställer av mig. Tillverkaren i USA skickar direkt till kunden som får betala importmoms för att få sändningen. (beräknat efter värdet som tillverkaren skrivet).
Hur skall jag fakturera kunden i Sverige? Normalt så bir det ju 25% moms på hela beloppet.
Momsen är visserligen ingen kostnad men påverkar ju kundens likviditet. så att lägga på hela momsen en gång till blir lite magstarkt. Ordern är på ca 420′ ex. moms. så det är ca 100′ det handlar om.
28 maj, 2013 kl. 11:16 #164557Societic Hair SwedenDeltagare@VATadviser 65357 wrote:
Halloj,
……Vet inte riktigt varför avsändae envisas med att skriva lägre värden. Råkar ut för det själv ibland. Men det är din inköpsfaktura som skall ligga till grund för tull och moms.
Lycka till.
Det har med penningpolitiska orsaker att göra.
28 maj, 2013 kl. 11:17 #164559VATadviserDeltagare@nmn 65368 wrote:
Hej,
Har en kund i Sverige som beställer av mig. Tillverkaren i USA skickar direkt till kunden som får betala importmoms för att få sändningen. (beräknat efter värdet som tillverkaren skrivet).
Hur skall jag fakturera kunden i Sverige? Normalt så bir det ju 25% moms på hela beloppet.
Momsen är visserligen ingen kostnad men påverkar ju kundens likviditet. så att lägga på hela momsen en gång till blir lite magstarkt. Ordern är på ca 420′ ex. moms. så det är ca 100′ det handlar om.
Hej,
Du har inte haft någon omsättning i Sverige så du skall inte fakturera någon moms. Du har sålt fritt Sverige oförtullat.
Men du kan alltid ange din kunds momsnummer samt att skriva ”outside community supply of goods” på fakturan för att tydliggöra detta.
28 maj, 2013 kl. 14:05 #164564GregerADeltagare@VATadviser 65372 wrote:
Hej,
Du har inte haft någon omsättning i Sverige så du skall inte fakturera någon moms. Du har sålt fritt Sverige oförtullat.
Men du kan alltid ange din kunds momsnummer samt att skriva ”outside community supply of goods” på fakturan för att tydliggöra detta.
Det där är ju en intressant frågeställning, eftersom det ofta är så det fungerar med drop-shipping. Det ser ut som om man kan smita undan en del moms på det sättet.
Anta att jag som handlare köper varan av min leverantör i Kina för 100 kr och har sålt den till min kund för 200:-. Varan skickas direkt från Kina till kund, som då alltså skulle betala moms på 100:-, istället för på 200:- om varan passerat mig. I det senare fallet är det naturigtvis jag som tar ut momsen. Är denna skillnad korrekt?
Är slutkunden näringsidkare så blir summan noll för staten, men om slutkunden är privatperson så kan det ju bli en stor skillnad i vilken moms som flyter in till statskassan – och en legal konkurensnackdel för den som omsätter varan i Sverige.
Att låta slutkunden stå för införtullningen innebär ju också att man exponerar sitt inköpspris. Såvitt jag vet finns det möjlighet till att 3:e part betalar tull o moms, så i den fråga som var innan skulle säljaren kunnat betala tull o moms för importen, och sedan fakturera som vanligt till slutkunden.
29 maj, 2013 kl. 06:49 #164590VATadviserDeltagare@GregerA 65377 wrote:
Det där är ju en intressant frågeställning, eftersom det ofta är så det fungerar med drop-shipping. Det ser ut som om man kan smita undan en del moms på det sättet.
Anta att jag som handlare köper varan av min leverantör i Kina för 100 kr och har sålt den till min kund för 200:-. Varan skickas direkt från Kina till kund, som då alltså skulle betala moms på 100:-, istället för på 200:- om varan passerat mig. I det senare fallet är det naturigtvis jag som tar ut momsen. Är denna skillnad korrekt?
Är slutkunden näringsidkare så blir summan noll för staten, men om slutkunden är privatperson så kan det ju bli en stor skillnad i vilken moms som flyter in till stadskassan – och en legal konkurensnackdel för den som omsätter varan i Sverige.
Att låta slutkunden stå för införtullningen innebär ju också att man exponerar sitt inköpspris. Såvitt jag vet finns det möjlighet till att 3:e part betalar tull o moms, så i den fråga som var innan skulle säljaren kunnat betala tull o moms för importen, och sedan fakturera som vanligt till slutkunden.
Hej Greger,
Nja om det skall vara helt rätt så är det värdet på varan när den kommer till Sverige som skall tullas och momsas in. Om jag har köpt varan i Kina för 100 kr och sålt den på gräns till Sverige så fakturerar jag min kundsom du säger 200 kr. Då är varan värd 200 kr vid importtillfället, så det är min faktura till kunden som skall ligga till grund för tull och moms. Fakturan från min leverantör skall ju helst inte gå till min kund dels av detta skälet och dels för att skydda mitt inköpspris samt i många fall även vem min leverantör är.
Precis som du säger så kan jag givetvis själv tulla in varan om jag vill och sälja den med Svensk moms till min kund.
29 maj, 2013 kl. 06:55 #164591GregerADeltagare@VATadviser 65405 wrote:
Hej Greger,
Nja om det skall vara helt rätt så är det värdet på varan när den kommer till Sverige som skall tullas och momsas in. Om jag har köpt varan i Kina för 100 kr och sålt den på gräns till Sverige så fakturerar jag min kundsom du säger 200 kr. Då är varan värd 200 kr vid importtillfället, så det är min faktura till kunden som skall ligga till grund för tull och moms. Fakturan från min leverantör skall ju helst inte gå till min kund dels av detta skälet och dels för att skydda mitt inköpspris samt i många fall även vem min leverantör är.
Precis som du säger så kan jag givetvis själv tulla in varan om jag vill och sälja den med Svensk moms till min kund.
Tack Stefan, då kan jag känna mig lite lugnare.
M.a.o är det viktigt att säljarens faktura går med godset, så man får hitta en rutin tillsammans med leverantören hur detta skall lösas.
29 maj, 2013 kl. 06:59 #164592VATadviserDeltagare@GregerA 65406 wrote:
Tack Stefan, då kan jag känna mig lite lugnare.
M.a.o är det viktigt att säljarens faktura går med godset, så man får hitta en rutin tillsammans med leverantören hur detta skall lösas.
Ja eller en rutin ihop med speditören. Leverantören behöver ju inte skicka någon faktura och jag som säljare kan skicka min till speditören som underlag för import.
29 maj, 2013 kl. 15:01 #164609PiratessanDeltagareVad gäller ang. moms om jag skickar vidare varor inom EU på uppdrag av ett företag utanför EU?
Tex:
– Företag i Australien säljer en vara till kund i EU.
– Företaget skickar varan till mitt företag i Sverige och jag skickar vidare den till kund.
– Företaget i Australien betalar mig för mina omkostnader, jag har ingen direkt kontakt med deras kund.Antar att mitt företag får stå för tull och moms när godset kommer till Sverige, men slipper kunden på det här sättet betala tull och moms? Det verkar ju lite konstigt.
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.