Startsida › Forum › E-handelsforumet › Ekonomi & Företagande › Gammalt lager
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av connywesth.
-
FörfattareInlägg
-
9 april, 2013 kl. 11:41 #99924mahoDeltagare
Jag och min partner har ett HB som inte är igång ännu, men kommer inom kort börja sälja på riktigt. Då vi trodde att det skulle hända förra året, så köpte vi in lite lager med privata pengar, så vi bokförde aldrig det i företaget.
Nu när vi ska börja – hur bokför jag in detta? Vilka konton ska jag använda mig av, och är det något annat jag bör tänka på?
MVH10 april, 2013 kl. 01:15 #162656connywesthDeltagareSkriv det som ett utlägg och använd kvittona från inköpet som underlag så blir det enklast.
BOKFÖRIG AV INKÖPET DIREKT TILL LAGER
rent kontomässigt så ska värdet in på lagertillgångar (Debitera Konto 1460 lager med handelsvaror, samt momskontot 2641 Ingående moms), kreditera konto för eget kapital delägare 1 och 2 dvs konto 2010 och konto 2020.Eftersom ni troligen inte har likviditet i dagsläget i ert HB så behöver bolaget inte betala denna fodran från ägarna förrän ni har tillräcklig likviditet. Därför bokför ni ingen betalning nu.
BOKFÖRING AV FÖRSÄLJNING
När ni sen säljer något så ska du debitera konto 1510 (kundfodringar) och kreditera konto 3001 (försäljning av varor i Sverige, 25% moms), kreditera moms konto 2610.BOKFÖRIG AV LAGERFÖRÄNDRINGEN VID FÖRSÄLJNING
Utöver detta ska du justera lager genom att kreditera konto 1460 och debitera konto 4000 inköp varor i Sverige.BOKFÖRING NÄR KUNDEN BETALAR FAKTURAN
När ni får betalt ska ni debitera konto 1930 (bankkontot) och kreditera konto 1510 (kundfodringar).BOKFÖRIG AV ÅTERBETALNING AV EGET KAPITAL TILL DELÄGARE
Kreditera konto 1930 (Bankkonto) och debitera konto för eget kapital delägare 1 och 2 dvs konto 2010 och konto 2020. -
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.