Startsida › Forum › E-handelsforumet › Ekonomi & Företagande › Bokföra förskottbetalning import
Etiketter: beskattningsunderlag, bokföring, förskottsbetalning, import, varulager
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 10 månader sedan av Wian12.
-
FörfattareInlägg
-
20 februari, 2017 kl. 13:14 #104016Wian12Deltagare
Hej!
Har fått en faktura på varor som jag ska importera. Fakturan gäller en förskottsbetalning på 30% och jag ska nu bokföra detta samt så småningom även betalningen (för enkelhetens skull, låt säga 30%= 30 000). Kan jag använda dessa konton på följande sätt?
Faktura inkommer
Leverantörsskuld (2440): Kredit 30 000 SEK
Förskott varor & tjänster (1480): Debet 30 000 SEKFaktura förskott betalas
Leverantörsskuld (2440): Debet 30 000 SEK
Bankkostnader (6570): Debet 50 SEK
valutaförlust skuld (8436): Debet 100 SEK
Företagskonto (1930): Kredit 30 150 SEKFramöver, när tillverkningen är klar och varorna godkända;
Faktura på resterande belopp inkommer (70 % av 100 000)
Leverantörsskuld (2440): Kredit 70 000 SEK
Förskott varor & tjänster (1480): Debet 70 000 SEKResterande belopp betalas
Leverantörsskuld (2440): Debet 70 000 SEK
Bankkostnader (6570): Debet 50 SEK
valutaförlust skuld (8436): Debet 100 SEK
Företagskonto (1930): Kredit 70 150 SEKNär varorna har levererats
Förskott varor & tjänster (1480): Kredit 100 000 SEK
Importvaror, 25 % moms (4545): Debet 100 000 SEKFöljdfrågor (förutsatt att ovanstående beräkningar är korrekta);
1) Jag förväntas inom en månad få en förleverans av varorna, så kallade salesman samples, innan den slutgiltiga leveransen. Kan jag då dra av motsvarande varuvärde (tex 5000 SEK) av det jag erhåller på följande vis;
Förskott varor & tjänster (1480): Kredit 5000 SEK
Importvaror 25 % moms (4545): Debet 5000 SEK2) Hur fungerar det med beskattningsunderlaget för momsredovisningen i detta fall? Ska det bokföras var för sig vid respektive leverans eller kör man allt tillsammans då man har fått hela partiet med varor?
3) Jag har ju bokfört varuinköpen på ett kostnadskonto. Kan jag när som helst under ett räkenskapsår bokföra det som varulager istället för kostnad eller kan det ske tidigast efter inventering vid bokslut? Anledningen till att jag frågar är på grund av att jag inte vill hamna under gränsen för aktiekapitalet och därmed tvingas dras med kontrollbalansräkning samt sätta in mer pengar i bolaget.
Tusen tack på förhand.
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.