Startsida › Forum › E-handelsforumet › Ekonomi & Företagande › Hur konterar ni?
- Detta ämne har 19 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av Fredde.
-
FörfattareInlägg
-
15 september, 2010 kl. 15:27 #94913FreddeDeltagare
Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton? Är det bara ett konto för momsen och sedan resterande på ett annat konto? Eller delar ni upp så att frakten på ett, produkterna på ett och sedan momsen på ett tredje? Eller kör ni kanske med ett konto för varje leverantör?
Vore snällt med lite tips så man kanske kan göra ”rätt” redan från början.
Tack på förhand!15 september, 2010 kl. 15:50 #114065sailorcapDeltagareJa du…
En vanlig levfaktura bokför jag:Debit 6110 (kontorsmaterial)
Debit 2641 (ing. moms)
Kredit:2440 (levskuld)När den betalas:
Debit 2440
Kredit 1920(OBS! farligt att skriva sånt här i slutet av arbetsdagen….kan lätt bli förvirrat)
15 september, 2010 kl. 16:16 #114066ParvelitoDeltagareJag brukar dela upp den så att jag har koll på vad jag betalar för. Den senaste såg ut så här:
Debet 4010 Inköp varor 2162,20
Debet 3740 Öresutjämning 0,50
Debet 5710 Hemtagningsfrakt 95,00
Debet 2641 Ingående moms 564,30
Kredit 2440 Leverantörsskulder 2822,0015 september, 2010 kl. 17:25 #114069sailorcapDeltagareOm du vill kan du använda dig av flera olika konton för inköp av varor. Det kan du t.ex. använda för olika varugrupper. T.ex. en för Textil, en för tavlor och en för krimskrams.
Desto mer du delar upp det ju lättare har du att snabbt se statistik över vissa områden.15 september, 2010 kl. 17:54 #114071DanDeltagareHar du kontant- eller fakturametoden? Det är väl steg 1 innan man kan säga hur du ska göra
15 september, 2010 kl. 17:58 #114072FreddeDeltagare@sailorcap 9785 wrote:
Ja du…
En vanlig levfaktura bokför jag:Debit 6110 (kontorsmaterial)
Debit 2641 (ing. moms)
Kredit:2440 (levskuld)När den betalas:
Debit 2440
Kredit 1920Måste man bokföra leverantörsfakturan även innan man betalar den också? Jag trodde bara man skulle bokföra den när den betalas… eller?
@Dan 9792 wrote:
Har du kontant- eller fakturametoden? Det är väl steg 1 innan man kan säga hur du ska göra
Jag har kontantmetoden.
15 september, 2010 kl. 18:30 #114073DanDeltagareDu behöver inte bokföra leverantörsskuld om du har kontantmetoden.
Det absolut enklaste för dig är att göra såhär:
Kredit 1920 (Bankkonto)
Debet 2641 (Ingående moms)
Debet 4010 (Inköp varor)Sen kan du göra som Parvelito exvis om du vill ha bättre koll på dina kostnader i företaget och se var du lägger pengarna. Frakt kontra varupris exvis, men mitt exempel är gott nock om du är lat (som jag hehe).
17 september, 2010 kl. 08:55 #114111GolleDeltagareOm man betalar direkt, måste man köra lev.skuld?
Oavsett om man har fakt.metod eller kontant metodern menar jag.
17 september, 2010 kl. 08:56 #114113GregerADeltagareNej, det behöver du inte då.
17 september, 2010 kl. 14:54 #114131FreddeDeltagareMot vilket konto ska man bokföra lagerhyllor och paketvåg som man har köpt in? Är det mot förbrukningsinventarier?
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.